大家好!
下面由我向各位通报鸠江区2024年度区本级财政预算执行、决算草案及其他财政收支的审计结果。
根据《中华人民共和国审计法》和区委、区政府的工作部署,区审计局对鸠江区2024年度区本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况进行了审计,主要涉及财政管理、部门预算执行、专项资金管理、重大政策措施落实、公共资金和国有资产资源安全有效使用等方面。
——聚力开源挖潜,财政统筹保障能力进一步增强。
——强化支出管理,财政民生保障水平进一步提升。
——巩固整改成效,审计结果运用进一步加强。
一、财政管理审计情况
2024年全区一般公共预算收入总计57.7亿元,一般公共预算支出总计55.26亿元,收支结余2.44亿元;政府性基金收入总计30.73亿元,政府性基金预算支出总计28.38亿元,收支结余2.35亿元;社会保障性基金年初结余2.69亿元,本年收入6.3亿元,本年支出6.68亿元,年末累计结余2.31亿元;非税收入专户年初结余1.03亿元,本年收入10.81亿元,本年支出11.03亿元,年末累计结余0.82亿元。
2024年度区本级财政预算执行情况总体良好,财政收支管理能力进一步增强,但也发现存在一些需要加以纠正和改进的问题:
(一)财政资金统筹需加强。
(二)非税收入管理需规范。
(三)现金支付监管存在缺失。
(四)专项债项目全周期管理不到位。
二、部门预算执行及财政收支审计情况
重点审计了官陡街道办事处财政收支和区发改委、区残联预算执行情况,从审计情况看,主要问题如下:
(一)“零基预算”制度执行不严格。
(二)部分项目预算编制不科学。
(三)部分项目使用不规范。
(四)财务支出审核把关不严。
(五)采购程序管理不规范。
(六)专项资金效益发挥不到位。
三、重大政策措施落实审计情况
根据省厅统一部署,重点开展了罚没收入审计调查,主要问题如下:
(一)罚没收入审计情况
1.同类违法行为处罚幅度不一致。
2.部分行政处罚档案未及时归档管理。
通报完毕,谢谢大家!
皖公网安备 34020702000289号